臺銀稽核處依據相關法令規定執行稽核業務,查核及評估內部控制制度是否有效運作並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並為利董事會督導內部稽核業務,至少每半年向董事會及審計委員會報告稽核業務,2023年度共計辦理2次。2023年共計辦理一般查核127次、專案查核317次。
風險導向內部稽核制度
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臺銀稽核處依據相關法令規定執行稽核業務,查核及評估內部控制制度是否有效運作並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並為利董事會督導內部稽核業務,至少每半年向董事會及審計委員會報告稽核業務,2023年度共計辦理2次。2023年共計辦理一般查核127次、專案查核317次。