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內稽與內控制度

公司治理 公司治理

臺銀稽核處依據相關法令規定執行稽核業務,查核及評估內部控制制度是否有效運作並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並為利董事會督導內部稽核業務,至少每半年向董事會及審計委員會報告稽核業務,2022年度共計辦理2次。

臺銀稽核處依「內控內稽辦法」,督導業務主管單位訂定內部自行查核內容、程序及自行查核之執行情形,並自2018年起實施風險導向內部稽核制度,2022年共計辦理一般查核195次、專案查核85次、業務加強專案查核82次及非年度稽核計畫查核35次。

風險導向內部稽核制度

風險導向內部稽核制度