臺銀稽核處依據相關法令規定執行稽核業務,查核及評估內部控制制度是否有效運作,對永續發展委員會是否循序推動綠色金融、永續發展策略藍圖指標與目標及永續資訊管理辦理查核,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施賡續深化及廣化各項永續經營作為,此外,為利董事會督導內部稽核業務,至少每半年向董事會及審計委員會報告稽核業務,2025年度共計辦理2次。2025年共計辦理一般查核126次、專案查核305次。
風險導向內部稽核制度
臺銀稽核處依據相關法令規定執行稽核業務,查核及評估內部控制制度是否有效運作,對永續發展委員會是否循序推動綠色金融、永續發展策略藍圖指標與目標及永續資訊管理辦理查核,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施賡續深化及廣化各項永續經營作為,此外,為利董事會督導內部稽核業務,至少每半年向董事會及審計委員會報告稽核業務,2025年度共計辦理2次。2025年共計辦理一般查核126次、專案查核305次。